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包括Boe,Zhaochi Co,Ltd,Weier Co,Ltd,Lianjian Opto

最近,Zhaochi Co,Ltd,Lianjian Opeelectronics,Weier Co,Ltd,Fenguyuzhu,Fenguyuzhu,Aolide,Aolide,Aolide,Jiangfeng Electronics,Yuxing Co,Ltd。,Chongda Technology,Chongda Technology,Shiun Circuit,Yuanfang Information,Yuanfang Information等人发行了2024年的MICRO和KICRO等。 2024年绩效报告。在13家摘要公司中,三家经营超过200亿元人民币。与去年同期相比,四家公司同比下降,九家公司又年上升。就与股东相关的净利润而言,三家公司遭受了损失。与六家公司同比下降的同时,成本超过50%。 BOE:收入为1983.81亿元人民币,同比增长13.66%。在报告期间,BOE BOE已达到总收入的总收入为1983.81亿元人民币,去年同期增长了13.66%;营业利润为49.31亿元人民币,增长了224.67%G去年同期;总收入为50856.36亿元人民币,同时增长了177.45%;与上市公司的股东相关的净利润为532.49亿元人民币,去年同期增长了108.97%;减少非股票收益和损失后,与上市公司的股东相关的净利润为38371.249亿元人民币,去年同期增长了706.60%;每个部分的主要收入为0.14元,去年同期增长了133.33%。在报告期结束时,公司的总财产为429,9782.215亿元人民币,比年初增长了2.57%;与上市公司股东相关的所有者的权益为132,9375.553万元,比年初增加了2.71%。由上市公司股东拥有的人的股权增长主要是由于即兴ng公司的业绩。绩效增长的主要原因是:1。在2024年,国际环境复杂而修改,国内经济通常改善,行业表现出“增长和重新稳定”的模式。面对许多内部和外部挑战,该公司继续在半导体显示领域保持领先优势,明智地做出了反应,抓住了机会,并实现了运营绩效的逐年增长。 2。就LCD而言,由于对按需生产的供应方面的强烈刺激,需求方面的“新旧”政策以及创新应用的扩展,应用的主要领域已显示出结构的改进。在同比的情况下,电视应用程序与中国大陆市场一起在下半年重新发展,大尺寸的水平已达到新高。海外市场的需求也显示出积极的体育和促销驱动的趋势以及产品价格全年都发生了变化。该公司遵循了这一变化领导的领导力,继续优化产品结构,与品牌客户紧密合作,并维护世界上第一卷运送到智能手机,平板电脑,笔记本电脑,台式机监视器和电视等主要应用领域。该公司专注于超大尺寸(85-Pulgada和Upper)产品,该产品在运输方面首先排名全世界; UB细胞技术继续重复以符合对高端电视产品的需求。 3。灵活的AMOLED,20年在24年内每年传输近1.4亿件的传输约为1.4亿件,年复一年地增长,其产品结构显着优化,高端比例显着增加。其中,世界上的前三个产品是由质量制造的,并交付了,折叠产品的一般发货升起近40%;双层系列系列智能手机终端解决方案专门用于许多旗舰型号,可实现大规模制造和货运。同时,该公司积极地在车上建立创新的应用程序,IT和其他中等规模,继续前往Aksalt是自己的产品和技术能力,并继续改善公司灵活业务的整体竞争。 4。在“屏幕IoT”方法的领导下,公司业务的创新成果出现了。 MLED业务方法的重点的结果开始显示出来,并且操作大大改善。智能Windows传感器的收入同比增加一倍,而轻窗帘窗户产品已获得高端客户;智能医疗行业的收入,门诊量和释放量继续逐年增长。 5。在2024年,该公司对“ n-th Curve”理论的创新是基于“ SCR的创新性”een IOT" approach, and the relevant businesses were properly progressing. The Pilot Pilot line successfully produced the first 2.4M × 1.2m photovoltaic cell sample, with conversion efficiency reaching Nanguthe first level of the industry; Glass -based glasses achieved major technological breakthroughs; The "AI+" approach is officially released, actively promoting AI to empower and increase labor efficiency, manufacturing, product change, business management, etc. Zhaochi Co,Ltd。:COB的传播超过行业的50%,在报告期间,劳动力达到25,000平方米与上市公司的股东相关的利润为15.85亿元人民币,每年增加3.71%。Iness的运输量达到1,250万Yunit,增长了14%。其中,电视ODM商务运输位于全球第二。增长率主要是由以下因素驱动的:(1)电视ODM制造业深入参与海外市场,运营当地方法并探索海外市场。该公司的主要客户是专门针对本地渠道和OS操作的新兴品牌。 。 。 Mini LED电视的完整机器已被发送统一 - 仅靠统一,意识到了为客户的电视产品升级和重复,从而增强了品牌力量。作为业务子公司,Zhaochi半导体建立了公司的第二个增长曲线。 Zhaochi半导体基于芯片材料和技术基础的半导体化合物,路径过程与工业机器人完全集成。主要流程的数字操作率达到100%,在LED行业中占据领先地位。最后报告期限,芯片公司的总生产和销售总量为每月110万件(4英寸零件),其中硝酸盐芯片的生产数量和销售具有全部优势,每月最多可达105万件(4英寸零件)。世界上最伟大的世界世界生产能力。 Gassinide芯片的制造和销售是每月50,000件(4英寸),其中迷你RGB芯片具有领先的全球市场共享,并占据了全球市场。从技术方面来说,Zhaochi半导体的独立知识权利一直在垂直布局,并获得了超过一千多项专利。从2021年到2023年,Zhaochi半导体在短短三年内完成了其技术发明的“平等”,并在2022年获得了前50名国家专家和创新的“小型巨型”业务变化中的第五名。工艺限制和相同农产品的相同农产品和同一产品的产物以及同一产品的产量以及同一产量的同一产量以及相同的生产以及相同的生产和效率。在迷你LED方面,Zhaochi半导体继续破坏诸如RGB芯片键合技术,轻效率和长度的问题,从而产生具有高亮度的迷你LED芯片的质量,具有高亮度,出色的一致性 - 相似的长度和相等的亮度。同时,微型剪裁进展顺利。在2024年,迷你领导奇普瓦斯(Chipwas)的规模从03*06MIL减少到02*06Mil,破坏了该行业的困境,并继续领导工业发展的方向。在微型LED方面,Zhaochi半导体成立了一个研究部门,现在已经建立了现代链制造的完整的微型LED智能制造,涵盖了外交材料,芯片制造,制作,转移,可靠性审查和其他链接的集成。结合其对新制造(例如数字智能)的好处,Zhaochi半导体可以大大降低研发周期,节省发展成本,提高产量和效率并促进商业化。就产品而言,在报告期间,Zhaochi半导体实现了多维和全方位的发展。一方面,为了提高芯片产量的成本,Zhaochi半导体是指角病,在现有产出的前提下调整其产品结构,一个月内的小型RGB芯片运输量高达15,000kk,市场分布超过50%。另一方面,Zhaochi半导体继续促进新产品的开发。在报告期间,汽车芯片进入许多具有高可靠性的客户的供应链。同时,大型翻转芯片产品的开发很顺利,为开发人员提供了支持t更多应用方案。在LED包装领域,该公司形成了完整的矩阵产品布局,主要提供LED照明的三个主要应用程序字段,LED背光和LED显示屏。同时,积极地扩大了上层应用领域的新兴市场,例如智能照明,健康的播放灯,植物照明,自动照明和新显示器。 Kabilang Sa Mga Ito,Sa Mga Tuntunin ng Mini LED背光,Ang Kumpanya ay ay ay na na na-optimize ang mini led na mga solusyon sa disenyo ng背光sa pamamagitan ng materyal na pagbabogo Pamamaraan,na Sinamahan ng垂直集成布局LED,Ay Nagpababuti Sa pagiging Epektibo ng mini LED背光,在Nagtataguyod mini LED LED LED LED NA MGA PRODUKTO ng背光ng背光继续增加渗透和加快商业化过程。在生产能力方面,Flip COB包装填料预计S将成为基本成本的主要解决方案,并具有长期成本降低的优势。 2024年,该公司积极扩大了迷你背光模块生产线。在报告期结束时,这是全球最大的迷你COB,其容量为50个COB线。制作背光模块。在报告期间,该公司同时升级了迷你COB模块和技术产品。在产品方面,该公司已成功推出了高功率COB白光条,迷你COB蓝光条纹和迷你COB白光解决方案(CSP),并继续改善COB背光迷你模块的产品布局。在技​​术方面,该公司将头球升级为M形分配,提高了迷你背光模块产品的光学性能和生产效率,并且OP值已从1:2.2升级到1:3.5,达到了行业的领先水平。迷你COB直接显示应用程序:上限Acity End在本报告期结束时,基于P1.25点间距,该公司的COB表明,M的制造能力达到25,000平方米/月。 2024年,该公司的货物超过了COB行业的50%,该行业最初排名该行业。在产品方面,该公司拥有八个主要产品线,其间距间距覆盖了P0.5-P2.0,这是P0.9-P1.5的显示模块已成为公司的主要产品。在报告期间,该公司升级了主要的八个产品线,积极促进了应用程序方案的扩展,并在整个特殊的特殊情况下成功地达到了COB技术产品的范围,显示了市场情况,商业表现市场和家庭市场。其中,新的LED多合一机器采用了新一代的COB面板,具有高融合和标准化的设计,举办了内置腾腾会议,Liba Systemsit在电影和电视中,配备了INT大量的AI引擎。它具有显示,实践功能,低阈值,简单购买,节省时间和人工安装以及高效性的出色影响的特征。它适用于政府和商业办公室,商业会议,展览,教育和培训以及其他情况。根据提供国内和外国品牌,在家庭剧院和商业展示场景中使用的COB展示模块是通过公司品牌的开发和公司品牌的价值来审查工厂和发送大型产品,以及Mini Cobs的动机,展示了在C-End中慢慢穿透家庭和商业商业的模式。 Lianjian光电学:收入6.65亿元。在报告中,深圳Lianjian光电公司有限公司的营业收入达到665,483,656.24元,去年同期减少了32.14%;营业利润为4,365,255.17 ran,SA期间降低了90.32%去年我的时期;总收入为6,112,604.26元,去年同期减少了76.87%;与上市公司共同股东相关的净利润为6,340,256.15元,去年同期减少了25.04%。运营活动产生的净现金流量为133,157,365.94元人民币,去年同期增加了8071.61%。管理团队管理的概念“增加了收入并减少支出为结合基础,降低成本并提高效率以促进发展”,该公司的三个主要成本降至2024年为1.34亿元人民币,比去年同期减少了31.77%,显示了公司对经济环境和竞争状况的影响。为了回应各种挑战,例如激烈的市场竞争,对控制控制的持续控制已取得了一定的结果。 2024年是公司为势头准备和A N的建设点公司管理管理的EW起点。作为LED展示领域的资深业务,该公司经历了快速的工业发展和对企业的各种探索。它正在积极寻求更改,以进行困难调整以专注于LED显示主要业务,并成功克服了管理管理的严重挑战。 Faced with complex and modified market environment, the company is always turned Angkla ng pangunahing halaga ng "customer-centered at kalidad-oriented" at ganap na ipinatupad ang "1246" strategic development program: pagkuha ng "isang pangunahing tagapagpahiwatig ng negosyo" bilang pag-navigate, pinalalim ang pagpapatupad ng“双核驱动器diskarte”,nagtayo ng isang sandalan na sarado na mga istratehiya sa sa sa sa paligid ng“ apat na pangunahing mga layunin ng layunin ng ng ng ng ng”促进“围绕六个主要管理策略”的实施。通过对所有员工的机制机制的综合凝聚力和责任,“共同计划,共同结构,共同创造和共享”的概念“刺激了组织的有效性,并在不利于产品质量跳跃,客户服务优化和跨部门协作的主要领域中取得成功。通过精致的管理,我们将为业务发展奠定坚实的基础,并促进业务实现LeapFrog开发。在报告期间,该公司根据大型客户和大型项目的基本技术建立了科学而完整的客户信用审查系统,并准确地确定了大量客户和高质量的项目资源。通过客户信用评级的数量,准确控制合作风险,优化资源分配效率,同时降低了potential操作风险,我们将对DACTEDD客户和项目实现有效的资源倾斜。 2024年,该公司将建立一个具有四个主要操作指标的精细数据管理系统:大型提取,大型制造,大型项目和大型客户作为其战略性的锚点。通过对整个过程的准确控制和动态优化,它将实现资源分配的良好协调,在行业竞争中创建一个良好的生态操作闭环,并推动企业在复杂的市场环境中提高和提高质量和效率。就基本项目支持而言,依赖于公司品牌的好处,足够的资金分配功能和项目管理经验,我们确保面对大型目标和高度复杂的项目范围,我们可以准确地匹配客户的各种目标,并使用精致的管理和敏捷响应机制来确保HIGH质量和有效的项目进步,并为主要行业项目的服务设定了基准。结合丰富的项目管理经验,该公司在报告期间深入参与了10多个国家主要项目,并通过创新技术解决方案获得了行业基准项目的认证。不仅实现了一个单个项目的平均回报的增长,而且撤离了品牌影响不断增长。通过优化整个价值链的协作,该公司建立了一个涵盖前供应,中端制造和后端服务的弹性操作系统,这为高质量开发提供了坚实的基础。 sa panahon ng pag-uulat,ang mga pangunahing proyekto na nakumpleto ay kinabibilangan ay kinabibilangan ng:shenzhou 19载人飞船(Jiuquan Satellite卫星发射中心)数字情报中心项目Hinery LED LED巨大屏幕,欧洲的Pinakamalaking World的单面积运输中心地点-Shega Yaoxue Ice and Snow World,Hahabin(中央街) - Romania Intold(罗马尼亚最大的音乐节)的第一个naked Eye 3D屏幕。在报告期间,该公司遵守了图像,产品场景的应用和技术来定价其各种品牌(Lianjian,Yishida),并准确地定位了各个目标群体,消费场景或市场领域,从而开发自定义的矩阵促销及其实施及其实施,而不同品牌的信息则在最适当的范围内,以提高适当的效率和时间的效率。 Weier Co,Ltd。:收入为257.31亿元人民币,同比增长22.41%。     在报告期间,上海Weier Semiconductor Co,Ltd。的总收入为257.31亿元人民币,增长了22.41%,超过2023年;公司的净利润与PARE有关Ntal股东的33.23亿元人民币,在2023年增长了498.11%。该公司的半导体设计业务主要由三个业务系统组成:图像传感器解决方案,显示解决方案和仿真解决方案。作为提供高级数字成像解决方案的著名芯片设计公司,公司产品广泛用于电子消费者和工业应用中,包括智能手机,汽车电子设备,安全监控设备,平板电脑,笔记本电脑,医疗成像,AR/VR,机器视觉和其他领域。此外,该公司是能够半导体机构的几家国内公司之一。通过不同业务领域之间的协调开发和资源整合,该公司帮助公司更全面和不断地建立市场。 2024年,该公司的主要业务收入为256.7亿元人民币,比2023年增长了22.43%。他们,半导体业务设计销售收入216.4亿元人民币,占基本业务收入的84.30%,去年增长了20.62%;该公司的半导体代理商销售业务的收入达到了39.9亿元人民币,这是该公司基本业务收入的15.34%,去年增长了32.62%。 2024年,该公司的半导体业务获得了191.9亿元人民币的营业收入,该收入提供了基本业务收入的74.76%,去年增长了23.52%;该公司表明,该业务解决方案已达到10280亿元人民币的营业收入,可提供4.01%的基本业务收入,去年降低了17.77%;该公司的模拟业务获得了14.2亿元人民币的收入,占基本业务收入的5.54%,去年增长了23.18%。为了完全增强公司在展示解决方案方面的竞争力,该公司继续促进产品变革并优化Pro管道性能。在2024年,该公司的解决方案业务实现了152.23亿辆销售额的销售额,去年同期增长了16.84%,其市场共享持续上升。在智能手机领域,该公司正在领先的国内面板制造商附近工作,以成功开发智能手机的OLED DDIC,并继续改变,以为客户提供更好的性能和更具竞争力的产品。此外,在中型屏幕显示器芯片的领域,该公司新推出的TED芯片使客户减少了电力消耗,显示较窄的显示背板,较低的碳发行版和更好的解决方案来解决笔记本电脑显示器。同时,该公司继续投资于机上显示驱动因素的研究和开发,以推出满足Main Market需求规格的TDDI产品。该公司持续丰富产品类别和应用市场市场将提供更多的OP展示解决方案增长的港口。在此报告中,该公司在半导体设计和销售业务上的研发投资约为324.5亿元人民币,占公司半导体设计和待售业务收入的15.00%,去年增长了10.89%。该公司继续增加在各种产品领域的研发投资,为产品升级以及新的研究和产品开发提供全部保证,并且公司产品的竞争力仍在不断提高。在报告期结束时,公司拥有4,865家授权专利,其中包括4,659家发明专利,204家公用事业专利和2项设计专利。此外,该公司拥有135个布局设计和83个版权软件。 Ruixin Micro:收入为31.3亿元人民币,增长了46.94%。 2024年,Ruixin Microelectronics Co,Ltd的总营业收入为31.36亿元人民币,增长了46.94%;获得净利润Asso与5.95亿元人民币的股东相连,同比增长341.01%;获得的净利润不包括非运营的5.38亿元人民币,每年增加326.22%; 1.42元人民币的基本收入,同比增长343.75%。在2024年,对全球电子市场的需求得到了回收,AI技术很快就开发了,应用方案继续扩展,推动了公司长期深度Aiot行业的全面发展。在报告期间,依赖于onmga bentahe ng aiot ng aip n na“ ang hugis hugis-parisukat na array array ng Square” Na May Isang多级多层Na Kombinasyon ng Produkto na Nakakatugon sa Iba't Ibang Mga Pangangailangan,Lalo na sa Mga patlang patlang ng汽车电子学,Vision Ng Makina,Pang-Industriya在应用程序行业;各种Aiot计算能力RK3588,RK356X和RV11系列代表的平台迅速增长。该公司的营业收入约为31.36亿元人民币,这是一项高记录;并获得了约5.95亿元人民币的净利润,同比增长约341.01%。在2025年,该公司将继续使用Aiot Core Technologies,产品和场景的长期积累益处,Focusor许多Aiot产品线,例如工业应用,机械视觉和机器人,并继续释放RK358,RK3576,RK3576,RV11系列,RV11118,RK2118和其他产品的增长;为了响应最终方案的需求,请根据协作者的产品促进研究,开发和应用。同时,该公司将专注于新一代旗舰的研究和开发,创建领先的产品系列布局,并在未来进行查看。 Wirzhu的话:收入为13.76亿元人民币,同一tim减少了41.44%e。在报告期间,上海风水文化和技术有限公司,达到了13.76亿元人民币的运营收入,年减少了41.44%;并获得了与1.35亿元公司的上市公司的股东相关的净利润,同比减少了147.97%。在2024年,面对复杂的经济状况,该公司始终遵守稳定发展的业务方法,与“强大的增强消费”方法深入融合,密切关注客户需求的变化,这些方法继续改变了创造性计划的规模和内容的深度,全面地升级了“ IP + Technology + Surgers + Technology Surgers + Surgers Ecosystem”的经验,并将创造性地置于创造性的过程中。 2024年,由于变化对外部环境和客户需求的全面影响,该公司将重点关注经济发展Gions和质量项目将努力开发文化和旅游消费方面的新方案,并在业务中开发Activeasan。在报告期间,该公司创建了具有高质量的“ Zhu XI文化中心”和“ Cai Zhizhong艺术博物馆”之类的文化经验项目,并依靠CCTV IP创建新的文化和旅游消费情况,例如“中国的中国”,例如“无良的文化遗产”和“中国的中国”,“在艺术中的中国”进行了深入的文化互动,从而构成了一种互动的文化,并进行了构成构成的文化,并具有一定的文化作品。该公司的“ Hefei Urban Memory Museum”,“二十四个太阳能博物馆”和“苏州未来科幻博物馆”吸引了大量游客体验它,这已成为文化和旅游消费的新热地,并为经济体验开发了新的增长杆。通过MGA空间叙事的创新表达和IP孵化场结构的闭环系统 - 补充说,该公司已成功地将静态文化资源转变为动态消费情况,这些情况将新的动力注入了升级文化和旅游业的动力。在报告期间,该公司奠定了建立城市更新和数字重建现有空间,系统整合的设计,艺术,展览和数字内容来源的机会,并深入介入文化再生,振兴生活的振兴生活领域,并有效地恢复了复兴。 - 由令人难以置信的文化经历以及改变生活的生产,并有效地通过阻止和IP中的沉浸式体验来恢复空间无效的积累。依靠这项技术在3D内容一代,空间计算和多模式接触领域的好处,该公司已成功地开发并运营了“回到Yuanmingyuan” VR领域的VR领域,在the whole time and space, created a new paradigm of offline -shaped cultural and tourism experiences sa digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng digital na pag -urong ng na pag -urong ng数字na pag -urong ng数字na pag -urong ng数字na pag-数字向后。在其在现有空间的数字重建领域继续加深的过程中,该公司创建了许多城市更新项目,被选为“中国城市更新和现有建筑调整的常见案例”,这继续领导着文化经验的经济发展的创新方向。依靠文化和技术融合领域的持续变化和出色的技能,该公司被选为“国家文化,科学与技术示威基础的整合“并已正式授予文化和旅游部的“民族示范基地文化产业基地”的头衔。面对的是,该公司遵守“现金现金”的概念“现金就是国王”的“现金”概念,并为高级账目提供了高度的账目。该公司严格实施项目筛查标准,删除预付项目,优化业务管理机制,并确保在项目管理过程中将资源提供给高返回项目。SS。在报告中,公司销售收集为18130亿元人民币,自去年以来增加了595.619亿元,销售收入比率上升至131.72%。 Aolide:收入为5.33亿元人民币,增长了3%。在报告期间,Jilin Aolide OpeElect获得了有限公司,有限公司的收入为5.33亿元,增长了3%。其中,有机发光材料的营业收入为3.4亿元,每年增长7.05%。其他功能材料可获得2300万元运营的收入;蒸发设备的营业收入为1.69亿元,每年减少15.00%。全面的毛利润率为51.22%。与股东相关的净利润为904.33亿元人民币,同比下降26.04%。非NET收入为4527.01亿元人民币,同比下降40.05%。公司销售客户主要来自中国,国内销售成本的收入报告期间99.59%的基本业务收入。公司销售模式主要采用直接销售模式。 SA通过直接连接客户,它可以减少中级销售链接,提高效率并更准确地了解市场需求,从而为客户提供更好的产品和服务。与去年相比,报告期间蒸发设备的生产量减少了76.92%,与去年相比,报告期结束时的库存量减少了81.82%。主要原因是蒸发资源业务采用了销售和劳动方法,并根据手持订单和合同组织生产。受6代产品生产线的施工周期的影响,通常完成了国内6代AMOLED生产线的构建。蒸发来源的需求有些削弱,蒸发出售的蒸发量G报告已在去年年底之前完成。在报告期间,公司的化学材料和基于co虫的产品分为两类:有机发光材料和其他工作材料。有机发光材料的主要业务成本包括直接销售购买的商品,直接材料,辅助动词,直接人工和制造成本。其中,直接材料是产品成本的主要组成部分,价值分别为2024年和2023年有机发光材料总成本的759%和70.47%。在报告期间,有机发光材料基本业务成本的直接材料量增加了20.91%,这主要是由于产品销量增加和基本原材料价格上涨。与去年相比,直接劳动的成本已减少了21.61%,这主要是因为该公司不再设定R的奖励费用。报告期间的eporting基金。蒸发设备的主要业务成本包括直接材料,直接人工,外包处理成本和制造成本。在报告期间,直接材料和直接人工的数量没有太大变化;与去年相比,外包处理成本降低了19.87%,这主要是因为在报告期间的委员会是the钉的销售量和外部加工的喷嘴的销售量为Nabawasan。去年,制造成本的成本增加了54.48%,这主要是由于在报告期间出售的资源产品共享的固定成本增加。 Jiangfeng Electronics:收入为360.5亿元人民币,每年增长38.57%。在报告时,Ningbo Jiangfeng Electronic Materials Co,Ltd的营业收入为36.0亿元人民币,增长了38.57%。与股东相关的净利润为4.01亿元人民币,同比增长56.79%。不包括的净利润非运营项目为3.04亿元人民币,增长了94.92%。该公司主要关注超高量的研究,开发,制造和销售金属溅射目标和半导体精度组件。其中,超高发布的溅射靶标在包括食道目标,钛靶标,反品靶标,黄铜靶标和各种靶金属合金靶标。这些产品主要用于实际去除超大规模集成电路芯片和平板显示器的蒸气(PVD)的过程,并用于准备电子膜材料。半导体的精度组件包括由金属,陶瓷,树脂等各种材料制成的精度组件。它们涵盖了包括PVD,CVD,Etching,离子植入和工业机器人在内的应用。制造过程对材料精确技术,特殊的表面处理过程等具有很高的技术要求。产品是PR由于设备使用消费者或出售给设备制造商的设备制造商,因此出售给了晶圆制造商。在报告期间,客户订单继续增加,超高纯度溅射目标的销售收入为23.3亿元人民币,同比增长39.51%。该公司与全球晶圆制造业溅射目标的市场共享进一步扩大,并且在技术和市场共享方面一直在全球领先的排名中排名,成功地改变了过去依赖于过去进口行业的“瓶颈”缺陷,以参与国际国际竞争。在报告期间,该公司还加速了其全球战略布局,该战略布局建立了一个开放,伴侣和多元化的人才团队,为扩大全球市场共享奠定了基础。作为卡拉加达甘(Karagdagan),该公司完全扮演着领先的企业的领导角色,专注于培养高质量的RAW物质供应商,并实现了原材料提取的家务和工业连锁店的定位,并建立了一个安全稳定的供应链系统,并扩大了暴民。随着公司的多个生产基础的完成并将其放置在制造中,半导体准确性组件的产品线迅速扩大,大量新产品完成了技术研究,从测试的试验阶段逐渐转移到大规模生产阶段,新产品销售将继续上升。公司产品的组件被广泛用于半导体过程的主要链接中,例如蒸汽的物理去除(PVD),PAG解散化学蒸气(CVD),蚀刻(蚀刻),离子种植,岩石学和氧化的扩散。可以批量生产40,000多个零件,例如气体分配盘(淋浴头),电极等,它们会产生一系列各种组件。在报告期间,半导体精度零件业务成为公司业务的第二大部分,业绩销售大大提高,销售收入为8.87亿元,同比增长55.53%。在报告期间,公司的研发成本达到2.17亿元,同比增长26.50%。该公司的研发结果已引人注目,随着300mm铜 - 木质合金目标的产出急剧上升;高密度目标300mm钨在晚期过程中使用了稳定的质量供应,并且可以进一步增强高端目标产品的资源。 HCM Tantalum靶标和HCM钛靶标已成功地由质量开发和制造,并且特殊形靶标的类别不同。该公司还克服了许多用于半导体准确性组件和新材料的关键技术,在公司的性能增长中注入强大的动力。截至2024年12月31日,COmpany及其子公司在中国获得了894项有效的授权专利,其中包括531项发明专利和363个公用事业模型的专利。此外,该公司还在韩国获得了6项发明专利,其中1项在台湾发明了一项专利,在日本发明了2项发明专利,并在新加坡获得了2项发明专利。 Yuxing Co,Ltd。:收入为11亿元人民币,每年减少34.75%。在报告期间,江苏Yuxing薄膜技术有限公司,有限公司的主要业务收入为11亿元人民币,同比下降了34.75%。与股东相关的净利润为-3.57亿元人民币,同比下降4205.4%。不包括非网络的净利润为-3.7亿元人民币,同比下降了26,781.32%。该公司的功能性聚酯薄膜主要用于电子和光学,新能量和电绝缘的行业。用于电子光学的聚酯薄膜在FIEL中用作重要材料d链制造的电子消费行业,例如光电显示和触摸控制,这受益于对电子消费者产品的需求。近年来,对电子和光学应用保存的聚酯膜的需求增长。国内功能聚酯薄膜的制造商积极促进高端电子光学聚酯膜的研究和开发,努力在主要技术中取得成功,破坏具有高端电子光学胶水膜的日本和韩国公司的垄断,并支持下游产品市场的下游公司。在2024年,聚酯薄膜行业的生产能力不断增长,对下游光伏和其他应用领域的要求减少,供应和需求不平衡,并且工业能力使用的总体速度较低;中低端产品的同质竞争加剧了,销售价格SOME产品低于MGA生产成本。面对极端情况,公司管理已经实施了围绕业务目标的准确政策,重点关注电子和光学应用领域,调整了产品结构,增强了产品研究和开发,市场发展,并积极响应工业和市场变化。强调电子光学应用领域,并促进产品变化并升级电子光学膜的生产和销售的积极增加。在报告期间,该公司实现了37,230吨聚酯薄膜的制造,用于电子光学和销售,分别为28,743吨,每年增长90.28%和84.34%。反射膜,光学发行膜保护膜基础膜和光学涂层膜产品配备批量。该公司促进与行业领域的品牌客户的合作联系,增加了产品对业务的进度S终端企业,并逐渐引入一线供应链系统,并继续增加市场共享。 ②公司遵守“功能,高质量,差异化和多种类型”的发展的思想,并增加了子行业应用的研究和开发,例如电子消费者和光学显示,重点关注客户的多样化家庭需求,以优化产品结构。在报告期间,公司的橱窗电影电影,汽车大衣电影《保护电影》,《 Prism电影基础电影》和OCA发行电影《保护电影基础电影》通过了客户测试,并以小批量提供。在报告期间,构建中高端电子光学胶片产品,例如光敏的干膜基础膜,用于MLCC的发行膜基础膜,偏光层保护膜基础膜等。在报告期间,该公司增加了12份新的专利许可并申请了9项专利。在报告期结束时,有88 pa帐篷。通过加强产品和创新技术的研究和开发,我们可以提高公司产品市场的竞争力。 ③调整生产线的产品线定位结构,并增加主要产品的生产能力。技术变化是在最初在光伏聚酯薄膜中发现的两种生产线进行的。生产线已更改为较薄,因此可以生产出用于电子和光学目的的聚酯薄膜。生产线增加了设计线的厚度,因此它可以生产厚实的特殊电影和特殊电影产品,从而有效地提高了公司产品制造能力的不同能力。 “高性能聚酯膜生产和支持项目”中功能性聚酯膜生产线的目标产物将从光伏应用领域进行修复到电子光学应用领域,这进一步MPROVES公司的劳动力能力用于电子光学薄膜。在报告期间,该公司已成功完成了特定目标的共享,筹集了6.94亿元的资金,从而有效地确保了公司的资金和投资项目的建设。在报告期结束时,高性能Polyes Projectster膜的制造和支持将促进根据计划开发制作聚酯膜的功能线的安装和顺序。 Chongda技术:收入是62.8亿元人民币,一年四季最高8.7%。在报告期间,Chongda Technology Co,Ltd的营业收入为62.8亿元人民币,年满8.7%。与股东相关的净利润为2.58亿元人民币,同比下降36.9%。与股东相关的净利润为2.71亿元人民币,一年下降30.24%。 2024年,该公司的国内销售收入和出口收入都占公司SA的50%LES收入。国内外销售的结构不断优化,其风险抵抗力大大提高。其中,该公司在美国的市场份额从2019年的20%下降到了今天的13%,而美国的成本为10%。 2024年,该公司以研发成本投资了3.46亿元人民币,同比增长8.89%。 。直到2024年12月31日,该公司拥有310家有效的专利,其中包括270家有效的发明专利和40项有效的授权型号专利。 2024年,该公司添加了43项新的专利申请,其中包括40项新的专利申请和3项新的公用事业专利申请。该公司专注于印刷电路板的设计,研发,制造和销售,该板可以满足各个级别提供不同客户产品的要求。该公司的主要产品类型包括高高层板,HDI板,高频高速板,厚铜板,后板,柔软和HARD组合板,埋藏的集装箱板,三维板,铝基板,FPC,IC载波板等。工具,安全和航空航天场。为了优化群体资源分配并迅速响应各种客户的产品需求,集团子公司(工厂)阐明了劳动力产品部门,并提供了全部效果:深圳Chongda专注于5G通信,服务器/存储,服务器/存储,航空航天护理等高级层PCB产品; Jiangmen Chongda Factory 1致力于生产大量PCB产品,例如工业控制,车辆,EMS和医疗服务; Jiangmen Chongda Factory 2主要生产高端PCB产品,例如高密度互连板(HDI),软硬盘组合板,薄板等,并用于移动电话,LED,平板电脑和其他领域; Zhuhai Chongda工厂1IS致力于开发大量PCB产品,例如车辆,光电子和手机Phones; Zhuhai Chongda Factory 2致力于开发高级层PCB产品,例如服务器,通信,计算机和医疗服务;达利安·钦达(Jinzhou Factory)主要生产多种类型的小批量PCB产品,可满足一站式集团客户的不同需求; Punowei主要生产IC载体板和嵌入式设备系列产品,用于电子消费者,电子行业控制,汽车电子设备和其他领域。 2024年,该公司额外筹款项目的目标是Zhuhai Chongda II期(与Zhuhai Factory II和工厂III)的目标,完成了建设。 Zhuhai Chongda工厂II于2024年6月在生产中献身于生产,并为每月60,000平方米的制造添加了新的高级PCB PCB板,主要用于服务器,通信和其他领域。 2024年8月,该公司完成了泰国子公司(泰国Chongda)的建立和注册,并购买了工业L以及70个LAI(相当于112,000平方米)作为泰国工厂的建筑土地。 2024年11月25日,泰国Chongda通过了泰国投资促进委员会(BOI)的批准,而泰国Chongda的注册资本则增加到10亿泰铢。这个海外投资项目满足了长期业务发展需求,也可以根据业务发展需求改善外国布局策略的重要步骤,并帮助公司探索海外市场,满足国际客户的需求,提高全球市场中产品的供应能力,并遵守该公司的全球战略计划。 Shiyun Circuit:收入为50.22亿元人民币,总计高达11.13%。在报告中,广东志扬巡回赛技术有限公司的营业收入为50.2亿元人民币,去年同期增长了11.13%。受益于业务量,产品等因素的全面影响结构优化和提高单位价格,该公司的净利润维持增长,与股东相关的净收入为6.75亿元人民币,同比增长36.17%。非网络收入为6.56亿元人民币,去年同时增加了34.15%。在PAG-RE报告中,该公司的运营收入维持增长,这主要是由于以下两个因素:1。该公司继续增加客户维护工作。一方面,它打开了新客户和新产品,另一方面,它重点是确保产品的质量和交付,并且公司的业务量通常得到改善; 2。公司通过引入高价值产品来调整产品结构,从而增加了产品单位的平均价格。与上市公司的股东相关的净利润在同比期间迅速增长,这主要是由于以下三个因素:1。归功于连续的优化公司的产品结构,高价值产品的比例增加了,并且产品单位单位单位单位单位的平均价格单位增加了,这增加了公司的总收入; 2,公司在海外的销售帐户很高,其大部分收入固定在美元上,并在报告期间获得了外汇收入; 3。公司使用高架资金来管理现金,并使用自己的资金进行委托财务管理,并在报告期间获得财务管理收入。该公司继续保持良好的债务还款能力。到2024年底,携带利息的贷款比率为4.89%,逐年下降13.76%,利息率的发病率为20.14,从11.50增加到75.13%,从11.50增加到2023年,债务EBITDA/利息为249.21%。稳定的财务状况可以帮助公司从财务上获得更高的信用评级nstations并以相对较低的资本成本获得银行融资。在报告期间,该公司积极扩大了海外市场。一方面,它利用了现有客户需求的潜力,并继续通过引入新产品和新材料数字来优化公司的产品结构; On the other hand, it continued to expand new customers and successfully passed new customers' product targets such as Overseas Low-Altitude Flight Leading Enterprises (primarily researching electric vertical take-offs and landing aircraft Evolt), panasonic energy, humanoid robots that are leading businesses, North American Technology Leading Enterprises A, M, M, North American Technology Ling T, etc. In addition, to the company customers who get a certification on the first yuGto, products from Amazon, Samsung其他客户是由大众制造的。更好地探索和响应海外客户的需求,并进一步扩大公司的信息该公司在报告期间计划并实施了对泰国新工厂的投资,投资价值不超过2亿美元。 The company has completed the registration and registration of overseas investment and establishment of the Thailand World Trade Center, and has recently received the "notice of filing overseas investment projects" issued by the Commission of Development and Change of Guangdong Province, the Commerce Department of Commerce, and the Business Registration certificate State state administration state of state state of state state of state state state of stateor state of state state of state state of state of state administration state); 2024年6月,泰国世界贸易中心和泰国峰绿色工业园签署了“土地购买和销售协议”,土地购买面积约为109.75875(相当于175,614.00平方米),购买价格为439,035,000.00 baht;在2024年11月,泰国世界贸易中心巡回赛项目正式开始建设,在报告期结束时,基金会的建设完成了;根据一般工程设计计划,预计民用工程项目将于2025年中期到2025年中期完成,该项目将于今年年底正式进行。基金和投资项目进展顺利。为了更好地满足客户需求并提高通用生产能力,该公司计划了一个新的电路董事会建设项目,其年产量为2020年300万平方米。该项目是在三个阶段开发的,该项目的第一阶段的相应容量为100万平方米,这是筹款和投资公司项目,以发行公司债券。在报告期间,劳动力能力继续攀升。将来,该公司将在运营和项目成本控制方面做得很好省力生产能力;该项目第二阶段的相应容量为150万平方米,并向特定目标发行了股票。项目建设基金于2024年3月筹集,预计将于2025年开始劳动;该项目的第三阶段的相应生产能力为500,000 Squaremeters,将根据随后的客户订单需求提出。在整个生产过程中达到了一般项目后,Heshan总部的生产能力增加到700万平方米。 Yun Yun电路重点关注国家方法“人工智能 +”,其中包括数字技术和高端制造来源,并专注于人类机器人,低空飞机和AI智能眼镜的三个主要轨道。目前,什林电路PCB产品通常涵盖所有电子电路的需求,例如人形机器人中央控制系统,视觉受限系统,关节驱动系统,运动控制单元,智能手和电源管理系统。在报告期间,该公司已成功从领先的Hum Companies Anaid机器人公司收购了新的目标产品,并积极促进与家庭类人形机器人客户的合作。在报告期间,Shiun Circuit与领先的智能镜子和国外的Smart Mirror客户合作,提供一站式供应服务,并积极参与新产品的研究和开发,并促进了大众制造和供应。在报告期内,公司的研发投资为204.81亿元,可提供该公司营业收入的4.07%。在报告期间,授权44项新的公用事业模型专利和5项发明专利,并拥有109家公用事业模型专利和29项发明专利。 Yuanfang信息:收入为4.36亿元,高达3.42%。在此报告中,杭州YuanfaNG光电信息有限公司,有限公司已达到436 m的收入运营,去年同期的3.42%;营业利润为965.4.02亿元人民币,去年同时下降了3.81%;总收入为972.29亿元人民币,去年同期下降了4.16%;与上市公司的股东相关的净利润为923.51亿元人民币,去年同期下降了1.13%;减少非股票收益和亏损后,与上市公司的股东相关的净利润为68.70.1亿元,去年同期高达3.09%。在报告期间,公司的业务通常稳定,各种业务模块发展健康。该公司继续加深其在身份和服务领域的智能发现和设备领域的发展。在此报告期间,该公司依靠其丰富的技术资料和强大的科学研究力量来积极回应该公司客户行业需求的分阶段收缩,再加上不断增强的市场竞争和其他不利影响,拥抱变化,面临困难,而核心业务模块保持稳定的发展,行业的状况稳定,市场声誉进一步改善,该公司继续改善,公司继续培养和扩展新业务,并扩大新的业务,并扩大了新的业务,并扩展了新的延续性,并扩展了新的延续性,并扩大了市场的扩展,并将其扩展,并扩大了市场的扩展。 modules such as far-board inspection, far-board display, far-board Electromagnetic compatibility, weier technology, far-board wisdom and other new business subsidiaries and business module products and service categories continue to increase, the product structure is further enriched and optimized, the market scale continues to grow, adhere TheDynamic classification, optimization and upgrading the product structure, effectively promoting sustainable and healthy bu智慧的发展。该公司正在积极倾倒展示测量领域,并在市场种植和产品变化的多年中逐渐改善。步骤 - 以获取主要市场展示市场的认可。新展示是一个战略行业,专注于我的国家建设。它的技术路线相对丰富,包括OLED,微型/微型LED,激光投影,电子纸等。应用领域变得更宽。近年来,在照明,车辆和其他行业中越来越多的跨境整合。展示和试验领域与国家方法非常一致。通过继续提高展示我国家的工业规模和技术水平,基本设备和测量系统的“国内替代”已成为工业发展的必要问题,并且还需要发现发现新技术的解决方案。公司的光电测试产品S用于测试环境,例如研发,检查质量和显示产品的生产线。目前,这些产品用于主要小组公司和应用程序制造商,新表现形式的销售也增加,这为在另一个阶段的进一步开发和市场工作奠定了基础。在此报告中,该公司继续在研究和技术开发,招募科学和技术变革以及公司和行业发展的注射活力方面继续保持大量投资。 2024年,公司的研发投资为1.0148亿元,占公司营业收入的23.27%。公司产品,专利应用,标准配方和其他工作的研究和开发持续不断提高,并且公司的一般主要竞争进一步增强,为正在进行的研发和技术开发奠定了基础。在报告期结束时,公司及其子公司拥有194家有效专利(包括76项发明专利,88台公用事业模型专利和30家设计专利)和192个软件版权。同时,我们主张领导该行业高质量发展的标准。在报告期结束时,公司之前或参与了poutline,并更改了近100(包括96个已发布和实施)国际和国内标准或技术规格。相应的标准主要是该方法的基本方法和标准,广泛用于照明,显示,车辆,运输和电磁兼容性领域,并以许多其他产品标准指出,这为可持续工业发展奠定了基础。 Hekeda的2024年绩效报告:收入为1.045892亿元人民币,同时降低了27.39%。在报告期间,深圳海克达精密清洁法庭达到了10045.892亿元的收入,同时减少了27.39%。营业收入的损失为616.18亿元人民币,降低了6.77%;总收入损失为61.09.75亿元人民币,降低了5.83%;与股东相关的THETET利润为538.89亿元人民币,降低了13.89%;从网络扣除的净利润为642.64亿元人民币,减少了19.51%;在报告期间,该公司处于一个关键时期,扩大了传统业务的新业务和客户结构,以加强外部市场的竞争,并且公司的营业收入略有下降,未能成为收入损失。电线线束业务已成为主要的增长引擎,但由于其容量增加,它尚未达到规模经济。水处理设备项目受基金计划的调整和扩展批准周期的调整,导致延迟接收该项目,Devervemm接收产品的乘积乘积产品的乘积产品产品的产品的交付,产品公司产品产品的产品产品的产品却少于预期。在2025年,随着布线线束业务逐渐越过攀爬阶段,并将半导体业务基准产品交付到目标市场时,该公司在2025年的订单和项目将大大增加,为公司的运营规模提供了强有力的保证。该公司通过获取股权增加了半导体特殊业务设备,相关技术和市场资源最初是集成的,但是该业务处于市场发展阶段。该公司计划在2024年储存商誉弱点,预计将约为119.33亿元人民币,导致该公司的营业利润,总收入和净利润逐年下降,这些净利润在2024年与上市公司的股东有关。